香港正版幽默生活玄机

  • <tr id='ltZ7gX'><strong id='ltZ7gX'></strong><small id='ltZ7gX'></small><button id='ltZ7gX'></button><li id='ltZ7gX'><noscript id='ltZ7gX'><big id='ltZ7gX'></big><dt id='ltZ7gX'></dt></noscript></li></tr><ol id='ltZ7gX'><option id='ltZ7gX'><table id='ltZ7gX'><blockquote id='ltZ7gX'><tbody id='ltZ7gX'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='ltZ7gX'></u><kbd id='ltZ7gX'><kbd id='ltZ7gX'></kbd></kbd>

    <code id='ltZ7gX'><strong id='ltZ7gX'></strong></code>

    <fieldset id='ltZ7gX'></fieldset>
          <span id='ltZ7gX'></span>

              <ins id='ltZ7gX'></ins>
              <acronym id='ltZ7gX'><em id='ltZ7gX'></em><td id='ltZ7gX'><div id='ltZ7gX'></div></td></acronym><address id='ltZ7gX'><big id='ltZ7gX'><big id='ltZ7gX'></big><legend id='ltZ7gX'></legend></big></address>

              <i id='ltZ7gX'><div id='ltZ7gX'><ins id='ltZ7gX'></ins></div></i>
              <i id='ltZ7gX'></i>
            1. <dl id='ltZ7gX'></dl>
              1. <blockquote id='ltZ7gX'><q id='ltZ7gX'><noscript id='ltZ7gX'></noscript><dt id='ltZ7gX'></dt></q></blockquote><noframes id='ltZ7gX'><i id='ltZ7gX'></i>
                當前位置 公告公示
                當前位置:首頁 >資訊中心 >公告公示
                洪橋鎮關於彩票争霸APP下载安装縣鄉鎮(街道、園區)和國有企業內部審計工作專項審計調查整改結果的公告
                發布時間:2019-11-15閱讀:字體:【

                2019年,彩票争霸APP下载安装縣審計局依照相關規定對我單位進行了彩票争霸APP下载安装縣鄉鎮(街道、園區)和國有企業內部審計工作專項審計調查,並出具了《彩票争霸APP下载安装縣鄉鎮(街道、園區)和國有企業內部審計工作專項審計調查報告》(長審法調報〔2019〕1號)。審計調查結果表明:通過近年來內審工作的不斷宣傳與發展,內審工作覆蓋面得到一定程度的擴大,內部審計制度的完善比率不斷提高。但也發現了一些問題,我單位已根據審計意見和建議,采取了整改措施。現將審計整改結果公告如下:

                一、關於審計發現問題的整改情況

                (一)關於“內部審計操作程序不夠規範。內審自主完成審計項目普遍未嚴格按照內部審計準則及相關審計程序要求執行,存在沒有制定內審項目實施方案、沒有書面通知被審計單位、沒有征求被審計單位和個人的意見和沒有出具審計結果文書等問題。”問題的整改情況。

                我單位自審計專項調查後,積極按照要求整改,根據審計流程開展項目審計,制定內審項目的實施方案,對被審計單位下達審計通知書,編制審計底稿與取證單等證明材料,發放審計征求意見稿,完善審計程序。並在之後開展的獨立的項目審計工作中,高度重視審計項目質量,確保程序合法到位、取證充分適當、文書標準規範

                (二)關於“內審人員審計業務能力有待加強。內審人員普遍都是從財會人員中挑選的業務骨幹,雖具有豐富的財務工作經驗,但缺乏系統的審計專業知識,內部審計大多還停留在查錯糾弊階段,審計內容、方法單一。”問題的整改情況。

                我單位自審計專項調查後,對內部審計工作小組人員進行相關業務培訓,解讀內審文件,提高審計水平和解決審計問題的能力,既豐富內審工作人員財務工作經驗,又豐富審計專業知識。加強與上級部門的溝通和同級單位之間的交流,積極參與各項審計工作培訓,不斷適應內部審計工作提出的新要求。

                二、關於審計建議的采納情況

                審計調查報告共提出的4條建議均已采納。

                (一)進一步加強制度體系建設。我單位不斷加強內審組織機構建設和內審人員配備, 健全內審工作機制,明確內審機構在單位主要負責人領導下開展工作,直接向其報告工作(包括內審開展情況及審計結果)。

                (二)進一步加強內審指導監督工作。加大對全鎮內審工作幫扶與督促力度,健全完善檢查反饋、情況通報、整改回訪等工作機制,推動本單位建立健全內審制度和機構建設,提升自我監管水平。用好內審成果,在開展項目審計中,將把“對內部審計發現且已糾正的問題不再在審計報告中反映”的要求真正落到實處。

                (三)進一步對接縣內審協會。與縣內審協會對接好業務培訓和交流,積極參加內審協會組織的各類審計業務培訓。加強內部審計理論研究和經驗交流,掌握和了解內部審計工作發展的新理念、新動向、新特點。

                (四)進一步加強單位內部審計建設。按照上級規定建立健全內部審計制度,加強內部審計機構建設,保障必要的人員配備與工作條件。設立了以單位主要負責人為內審工作小組的帶頭人,支持內部審計機構和內部審計人員依法履行職責;並強化內部審計結果運用,在今後的工作中,將內部審計結果及整改情況作為考核、任免、獎勵幹部和相關決策的重要依據。

                 

                                           彩票争霸APP下载安装縣洪橋鎮人民政府

                2019年10月 18日

                附件下載